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公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部接受會(huì)計(jì)師事務(wù)所2014年度審計(jì)獲得無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn)

作者: 彭湘英2015-04-23

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  自2014年12月至2015年2月,公司的控股方中視實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司委派北京國(guó)嘉瑞聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2014年度財(cái)務(wù)工作進(jìn)行年審。經(jīng)過(guò)了初審、復(fù)審、終審三道程序,歷時(shí)二個(gè)月的時(shí)間,會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)中廣物業(yè)公司及下屬的分支機(jī)構(gòu)(安徽分公司)的基礎(chǔ)會(huì)計(jì)工作、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注情況進(jìn)行了審計(jì)。
  審計(jì)期間,審計(jì)人員嚴(yán)格按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求,執(zhí)行恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序,為發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)獲取了充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。同時(shí),審計(jì)小組在根據(jù)公司內(nèi)部控制的完整性、設(shè)計(jì)的合理性和運(yùn)行的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上,確定需重點(diǎn)實(shí)施的實(shí)質(zhì)性測(cè)試程序。在實(shí)質(zhì)性測(cè)試審計(jì)程序中,審計(jì)人員執(zhí)行了檢查、函證、計(jì)算、監(jiān)盤(pán)、分析性復(fù)核等審計(jì)程序,為各類(lèi)交易、賬戶余額的列報(bào)獲取了充分必要的審計(jì)證據(jù)。
  最終,會(huì)計(jì)師事務(wù)所在獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)的基礎(chǔ)上,對(duì)公司2014年的財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量,發(fā)表了無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn)。

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